9月19日,集团财务管理中心组织召开市国资委2023年度决算审计管理建议书整改事项进展情况专题会议。集团本级涉及整改问题的各部门负责人及各子公司主要领导、财务负责人参会。
会上根据国资委对集团本级及所属子公司需审计整改的问题逐项进行了分析。会议要求,集团本级各整改部门及各子公司要认真落实审计管理建议书中整改事项,明确整改完成时限,提升整改工作质量。
会议强调,一是要强化对温暖工程资金的专户管理,按规定用途专款专用,提高资金使用效率;二是温暖工程材料管理要及时进行材料出入库手续的办理,联同软件系统,实现“业财协同”做到账实、账证、账账相符,确保温暖工程项目设备材料与财务核算形成闭环管理。三是各公司财务部门要夯实财务基础工作,防范财务风险,提升财务工作整体管理水平。