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公司财务部开展财务及内控制度执行情况检查

2015/4/29 17:05:05

从4月8日开始,由公司副总经理武云带队,财务部有关人员组成的检查组,对公司所属各分、子公司财务及内控制度执行情况进行了检查。
听取相关单位工作汇报后,武云副总经理指出,自年初集中财务人员学习以来,各分、子公司在加强内部管理机制,建立健全各项内部管理制度上,经过一段时间的执行情况看,各单位,特别是供热分公司在财务制度建设管理上有了较大进步,逐步做到有章可循、规范管理。针对目前公司的中心工作,并结合此次财务及内控制度执行情况检查,武云副总经理要求,一是严格加强基础工作,加大财务及内控制度的执行力度,做到有章可循;二是建立自查责任制,定期或不定期开展自查、自评工作;三是加强业务指导和监督检查,促进规范管理。四是要对照问题,积极整改。各单位要针对存在的不足认真进行梳理和整改。认真对照自查、检查中发现的问题,能整改的,立即整改,不能马上整改的,制定整改计划和措施,分期分批整改;五是要不断加强信息交流,探索优化管理的新思路,促进公司财务管理规范、健康发展。
 检查组通过检查认为,城发公司充分发挥财务及内控制度的监督和管理职能,认真贯彻落实预算审批制度,逐步建立和完善了本单位财务及内部控制体系。(文/张国雄)
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